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Integración de mano de obra a valor producto

4 min read

Objetivo #

Reflejar el valor asociado de mano de obra al valor del producto. Este valor incluye los salarios, beneficios y cargas sociales de los empleados que participan directamente en la transformación de materias primas en productos terminados. Siendo este un componente que afecta directamente en el proceso de producción.

Configuración #

Paso 1. Crea entidad de alta/baja de tiempo de mano de obra #

En el Catálogo de Entidades dar de alta una entidad con el nombre de Alta/Baja de Tiempo de Mano de Obra. Esta entidad debe tener la siguiente configuración:

  • Tipo: 99. Diversos.
  • Moneda: Local.
  • Parámetro de Correcciones Inventario: Activado.
  • Cuenta Almacén: Costo de Mano de Obra.

Paso 2. Crea entidad de disponibilidad de horas #

En el Catálogo de Entidades dar de alta una entidad con el nombre de Disponibilidad Tiempo Mano de Obra. Esta entidad debe tener la siguiente configuración:

  • Tipo: 99.Diversos.
  • Moneda: Local.
  • Parámetro de Almacén: Activado.
  • Cuenta Almacén: Inventario o Provisión Mano de Obra

Paso 3. Crea ítem de mano de obra directa #

En el Catálogo de Ítems dar de alta un ítem con el nombre de Mano de Obra Directa. Este ítem debe tener la siguiente configuración:

  • Tipo: Costos.
  • IVA: 0%
  • Parámetro de Inventario: Activado.
  • Parámetro de Insumo: Activado.
  • Parámetro de Actividad: Activado.
  • Cuenta Contables: Cuentas erróneas de compras y de ventas.
  • En el campo Almacén Entrega colocar la Entidad Disponibilidad Tiempo Mano de Obra que tiene el parámetro de Almacén activado.

Puedes crear más de un ítem de Mano de Obra Directa para distinguir distintos niveles de responsabilidad y experiencia del personal a diferentes costos por hora.

Paso 4. Crea ítem de provisión de mano de obra directa #

En el Catálogo de Ítems dar de alta un ítem con el nombre de Sueldos y Prestaciones MO Directa. Este ítem debe tener la siguiente configuración:

  • Tipo: Costos.
  • IVA: 0%
  • Parámetro de Inventario: Desactivado.
  • Parámetro de Servicio: Desactivado.
  • Parámetro de Compra: Activado.
  • Parámetro de Distribuible: Activado.
  • Factor de Distribución (en la pestaña de Logística del Catálogo de Ítems): Factor por Cantidad.
  • Precio Abierto: Activado.
  • Cuenta Compras: Costo de Mano de Obra.
  • Cuenta Importaciones: Costo de Mano de Obra.
  • Cuenta Devoluciones Compras: Costo de Mano de Obra.

Puedes crear más de un ítem de Provisión de Mano de Obra Directa para distinguir distintos niveles de responsabilidad y experiencia del personal a diferentes costos por hora.

Paso 5. Añade el ítem de mano de obra a Listas de Materiales #

Añade el ítem o ítems de mano de obra a las listas de materiales con el objetivo de contar con un estándar y previsión de mano de obra directa a utilizar de acuerdo con el programa de producción; así como también nos ayudará a generar automáticamente el movimiento de asignación de mano de obra a la orden de producción.

En la cantidad va el monto de horas utilizadas por unidad de producto considerando el lote a producir.

Paso 6. Da de alta las series de documentos para establecer y cancelar el tiempo de mano de obra #

Dar de alta las series de los siguientes documentos:

  • IL: De nombre Alta Tiempo Mano de Obra, para establecer los recursos disponibles de mano de obra al inicio del periodo
  • IK. De nombre Baja Tiempo Mano de Obra, para cancelar el tiempo no utilizado de mano de obra al final del periodo

Proceso #

Paso 1. Da de alta la disponibilidad de horas al inicio del periodo #

Realiza un movimiento de inventario tipo IL, para dar de alta la disponibilidad de mano de obra de acuerdo con la capacidad para el periodo.

Dejar el movimiento de inventario tipo IL en estatus de asignado.

Paso 2. Asigna valor unitario a la entrada de horas al inicio del periodo #

Crear una nota de crédito de cuentas por pagar (GC) que funcionará como provisión de nómina del valor de costo directo de mano de obra.

Esto se hace cada inicio de periodo al dar de alta las horas de mano de obra.

En este documento, usar la siguiente información:

  • Entidad: La entidad que se utilice para provisionar nómina. 
  • Ítem: Sueldos y Prestaciones Mano de Obra Directa.
  • Cantidad: 1.
  • Precio Unitario: El monto total de la provisión total del mes de sueldos y prestaciones que aplican para la mano de obra directa.

Aplicar el documento GC y trasladar el valor a la entrada IL desde la pestaña de Transferencia de Gastos haciendo clic en el botón de distribuir.

Una vez hecha la Transferencia de Gastos, se verá reflejado en el movimiento de inventario IL como Gasto Unitario. Por último, aplicar el movimiento IL.

Paso 3. Asigna horas a orden de producción #

Crear la Orden de Producción de la manera habitual. Al explosionar los componentes notar que también se incluye la Mano de Obra.

Al generar el consumo a producción se genera también un Documento (IG) para indicar el número de horas de mano de obra efectivamente realizadas.

En este ejemplo registramos 9.5 horas para este lote de producción.

Al aplicar el Movimiento de Consumo a Producción por la mano de obra se muestra automáticamente el Gasto Unitario y reduce la disponibilidad de mano de obra en el campo de Existencia.

Al generar la entrada del Producto al inventario, el valor de la mano de obra directa se refleja en el valor del producto en el campo Costo Unitario.

Paso 4. Cancela horas no utilizadas al final del periodo #

Al final del periodo, las horas no utilizadas en los procesos productivos se cancelan, reflejando la subutilización de la planta productiva, esto se hace a través de un Movimiento de Reducción de Inventario (IK).

Al final del proceso, el costo de mano de obra reflejado en la nómina se integra en el costo de venta del producto por las horas y valor utilizadas en el proceso.

Paso 5. Cancela la provisión de nómina de mano de obra directa #

Al final del periodo, realizar un documento de Nota de Abono de Cuentas por Pagar (GA) para cancelar la provisión realizada al inicio del periodo, con la misma información con la que se realizó la Provisión a través de la Nota de Cargo de Cuentas por Pagar (GC).

Finalmente, aplicar entre documentos la GA con la GC.

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